1.制定并執(zhí)行內(nèi)部審計制度與年度審計計劃,開展財務(wù)收支經(jīng)營活動及內(nèi)控審計工作。
2.對審計發(fā)現(xiàn)問題提出整改與處理建議,推動完善管理提升效益。
3.組織內(nèi)控自評,編制內(nèi)控自評報告,配合外部審計機構(gòu)完成相關(guān)審計工作。
4.做好審計檔案管理,推進審計工作規(guī)范化制度化。
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2.對審計發(fā)現(xiàn)問題提出整改與處理建議,推動完善管理提升效益。
3.組織內(nèi)控自評,編制內(nèi)控自評報告,配合外部審計機構(gòu)完成相關(guān)審計工作。
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- 公司規(guī)模:100-499人
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